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    未達(dá)起征點的增值稅會計處理(未達(dá)起征點增值稅申報表怎么填)

    關(guān)于未達(dá)起征點的增值稅會計處理,未達(dá)起征點增值稅申報表怎么填這個很多人還不知道,今天菲菲來為大家解答以上的問題,現(xiàn)在讓我們一起來看看吧!

    1、小微企業(yè)增值稅未達(dá)起征點方法舉例:例1:某按月申報的2016年5月1日新納入營改增試點的餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人(企業(yè),已領(lǐng)取稅控設(shè)備自行開具增值稅普通發(fā)票),2016年5月銷售餐飲服務(wù)增值稅不含稅銷售額20000元(均自行開具增值稅普通發(fā)票)。

    2、由于該納稅人月銷售額未超過30000元,其可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。

    3、申報表填列方式如下:例2:某按月申報的2016年5月1日新納入營改增試點的餐飲業(yè)小規(guī)模納稅人(個體工商戶,已領(lǐng)取稅控設(shè)備自行開具增值稅普通發(fā)票),2016年5月銷售餐飲服務(wù)增值稅不含稅銷售額20000元(均自行開具增值稅普通發(fā)票)。

    4、由于該納稅人月銷售額未超過30000元,其可享受小微企業(yè)免征增值稅優(yōu)惠政策。

    5、申報表填列方式如下:。

    本文到此分享完畢,希望對大家有所幫助。

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