公司往來款做賬分錄(公司往來款怎么做賬)
發(fā)布日期:2023-03-31 22:24:06 來源: 編輯:
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1、沒有業(yè)務(wù)往來的話,又收到對方的款,你得問清楚這是什么用途的款項,以便做區(qū)別 沒有業(yè)務(wù)往來,正常情況下,是計入其他應(yīng)付款,會計分錄如下DR:銀行存款/現(xiàn)金CR:其他應(yīng)付款--往來單位名稱 由于你已經(jīng)先掛在應(yīng)收賬款,有2種方法 可以做一筆之前相反會計分錄(DR:應(yīng)收賬款,CR:銀行存款),沖掉已計入應(yīng)收賬款的數(shù)額。
2、再做其他應(yīng)付款的分錄 2、直接作廢之前掛賬應(yīng)收賬款的分錄,再做其他應(yīng)收款分錄。
3、 會計賬務(wù)的處理,多思考就可以觸類旁通了。
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